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內部稽核實施細則在內部稽核實施細則的討論與評價

一、內部稽核工作之目的,在於維護企業之利益並調查及評估內部控制制度之缺失,衡量營. 運之效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效地實施,並協助管理.

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內部稽核實施細則 第8 頁,共142 頁. 第一章總則. 一、目的: 公開發行公司應實施內部稽核,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果 ...

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    內部稽核 之目的,在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,並適時提供改進建議, ... 本細則由董事會召集主管研討編訂,於呈董事會核准實施,其修改亦同。

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    項目, 下載, 發布日期. 內部稽核人員之任免, 2020-05-06. 內部稽核實施細則, 2017-10-23. 內部控制制度, 2017-10-23. 內部稽核規章, 2017-02-24 ...

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